2021年6月7日至11日,凭证集团财务职员培训妄想,我很幸运加入了浙江省内部审计协会举行的《内部审计相同与审计整改培训班》。此次培训主要围绕内部审计事人情临的新形势和新使命;审计整改的责任认定及其闭环管理;国家审计、内部审计、社会审计的协同生长;内部审计效果管理及其转化运用;内部审计人际关系与相同技巧等这几个方面睁开。
在此次培训班中,培训先生先解说了内部审计的演变历史,从古板的财务审计到现在以危害导向型的管理审计的演变,审计逐渐施展着越来越主要的作用。之后重点解说了目今审计保存的问题,以及开展审计事情的要领技巧。通过一个个案例形象生动的解说了审计事情要点,将理论与实操相团结。最后一门审计人际关系与相同交流课程将课堂气氛推到了热潮,优异的相同能使审计意见获得有用的落实,提高审计事情的效率。
内部审计是公司治理的主要基石之一,是企业内部控制的一个主要组成部分,是企业管理的“卫士、护士、谋士”。通过此次培训,我获益良多,意识到学以致用的主要性及须要性。审计与会计关系亲近,作为一名财务职员,要驻足于财务岗位,运用审计头脑,将现实财务与审计营业相联系,增强操作规范与流程,充分验展审计的监视管理职能,为更好的从事财务事情举行夯实基本,助力建设健全企业的内部控制。
财务科 丁丽丹